Orden de Compra. Nº644-68-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 644-35-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 644-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 644-35-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.010-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.010-K
Dirección de Facturación AV. DECIMA REGION N°480, 3ER PISO, EDIFICIO ANEXO DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10613,4
Dirección de Envío de la Factura AV. DECIMA REGION N°480, 3ER PISO, EDIFICIO ANEXO DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras6Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE 6 TANQUE/CAJA MANTENIMIENTO T04D1 PARA IMPRESORA EPSON L6171   $ 9.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.860
Total Neto $ 55.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.613
TOTAL OC $ 66.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.