Orden de Compra. Nº644-81-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 644-21-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 644-81-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 644-21-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.010-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.010-K
Dirección de Facturación Avenida Decima Región 480, piso 3, Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 82055,49
Dirección de Envío de la Factura Avenida Decima Región 480, piso 3, Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaCOSTO FIJO Y VARIABLE FACTURA 390989CONTRATACIÓN DIRECTA Y DISPONE PAGO A EMPRESA SONDA S.A., POR LA SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS $ 431.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.871 $ 431.871
Total Neto $ 431.871
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.055
TOTAL OC $ 513.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.