Orden de Compra. Nº645-256-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645-256-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU III REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.003-7
Dirección de Unidad de Compra Atacama 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310185 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.003-7
Dirección de Facturación Atacama 711
Comuna Copiapó
Impuesto 20347
Dirección de Envío de la Factura Atacama 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección7 (959795 )ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11654 FUEL MARCO NEGRO LENTE GRIS CON ANTIEMPANANTE UNIDAD 976795(959795) ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11654 FUEL MARCO NEGRO LENTE GRIS CON ANTIEMPANANTE UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.600 $ 68.600
46181606
2239-10-LP12
Cubiertas de zapatos1 (1255351 )BOTÍN EDELBROCK ED-110 42 PAR 1281357(1255351) BOTÍN EDELBROCK ED-110 42 PAR; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.490 $ 38.490
Total Neto $ 107.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.347
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 127.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.