Orden de Compra. Nº645-98-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 645-16-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI MINVU III Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645-98-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 645-16-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Contratar un servicio de aseo y estafeta para las oficinas de esta Seremi, con provisión de elementos y articulos de aseo.
Proveniente de Licitación 645-16-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU III REGION
Razón Social SEREMI MINVU III Región
R.U.T. 61.802.003-7
Dirección de Unidad de Compra Atacama 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI MINVU III Región
R.U.T. 61.802.003-7
Dirección de Facturación Atacama 711
Comuna -1
Impuesto 408739,59
Dirección de Envío de la Factura Atacama 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HECTOR EDUARDO AGURTO CORTES
R.U.T. 16.834.242-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosServicios de aseo y estafeta para la oficinas. $ 2.151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.151.261 $ 2.151.261
Total Neto $ 2.151.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 408.740
TOTAL OC $ 2.560.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.