Orden de Compra. Nº645372-101-SE13 "Colaciones Frias"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-101-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Frias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 645372-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago Centro
Impuesto 50760,21
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida109UnidadColaciones frías.  $ 2.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.159 $ 267.159
Total Neto $ 267.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.760
TOTAL OC $ 317.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.