Orden de Compra. Nº645372-13-AG24 "MATERIALES DE OFICINA 2"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-13-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 32880,07
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121634
Rollos dispensadores de pegamento12UnidadBARRAS DE PEGAMENTO  $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.672 $ 6.672
44101716
Perforadoras4UnidadPERFORADORAS MEDIANAS  $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.996 $ 11.996
26111702
Pilas alcalinas1PackCAJA DE PILAS AAA DE 16 UNIDADES TIPO DURACELL O EVEREADY  $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
44121705
Portaminas12UnidadLAPIZ PORTA MINA 0,7  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
44122013
Cubiertos de Informes200UnidadFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES OFICIO LOMO BLANCO O TRANSPARENTE (2 PACK DE 100 UNIDADES O SIMILAR)  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz50UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
44121905
Almohadillas de entintar o estampar3UnidadHUELLEROS DE TINTA NEGRA  $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.836 $ 1.836
44121802
Líquido corrector12UnidadLAPIZ CORRECTOR TIPO LIQUID PAPER  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
26111702
Pilas alcalinas1CajaPILAS AA CAJA DE 16 UNIDADES TIPO DURACELL O EVEREADY  $ 9.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.232 $ 9.232
44121708
Marcadores12UnidadPLUMON DE PIZARRA AZUL  $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.792
44121708
Marcadores12UnidadPLUMON PARA PIZARRA NEGRO  $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.792
44121708
Marcadores12UnidadPLUMON PARA PIZARRA ROJO  $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.792
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadNOTAS AUTOHADESIVAS AMARILLAS CON LINEAS TIPO POST IT MODELO 660 DE 15 X 10 CM  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes10UnidadSACA CORCHETES  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
44102402
Fechadores o numeradores5UnidadFECHEROS ESTANDAR  $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
31201509
Cinta adhesiva de nilon15UnidadCINTA ADHESIVA 18MM X 30MTS TRANSPARENTE  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.145
55121616
Banderitas autoadhesivas50PackPACK DE BANDERITAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES  $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050
44122019
Cajas de archivo o accesorios15UnidadCAJA DE ARCHIVO AMERICANA TIPO BAUL DE CARTON  $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050
44121615
Corcheteras5UnidadCORCHETERAS  $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCUCHILLO CARTONERO  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
44121626
Dedales10UnidadDEDO DE GOMA 23 MM  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ GEL AZUL 0.7 AZUL  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544 $ 2.544
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL TIPO BIC  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
14111530
Notas de papel autoadhesivo24UnidadNOTAS AUTOADHESIVAS 7,6 X 7,6 COLOR AMARILLO TIPO POS IT  $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.184 $ 8.184
Total Neto $ 173.053
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.880
TOTAL OC $ 205.933


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.753.243-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.276.067-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.362.076-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.