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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
645372-18-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pinturas y Materiales para pintar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando General del Personal - CGP JEF ADM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.110-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.110-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
40898,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2021 |
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Proveedor |
Centro de Pinturas |
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Razón Social |
CENTRO DE PINTURAS SEPULVEDA SPA.
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R.U.T. |
76.753.921-5 |
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Sucursal |
Centro de Pinturas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201602
| Pastas | 1 | Unidad | Galón de pasta muro Tajamar o equivalente | |
$ 4.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.185
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$ 4.185
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | Rodillo dechiporro Lizcal 18 cm o equivalente en calidad | |
$ 5.036,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.072
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$ 10.072
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | Kit de brochas Cóndor de 3 unidades o equivalente | |
$ 7.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.134
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$ 7.134
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31211505
| Pinturas aceitosas | 3 | Unidad | Tineta de esmalte al agua semibrillo SIPA "Blanco Invierno" (5GL) c/u (imagen referencial del catalogo en el anexo adjunto) o equivalente | |
$ 64.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.866
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$ 193.866
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Total Neto
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$ 215.257
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.899
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$ 256.156
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.