Orden de Compra. Nº645372-2-SE14 "COLACIONES FRIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-2-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 645372-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago Centro
Impuesto 31666,92
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida68UnidadColaciones frías.  $ 2.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.668 $ 166.668
Total Neto $ 166.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.667
TOTAL OC $ 198.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.