|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
645372-23-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PINTURAS PARA OFICINAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando General del Personal - CGP JEF ADM |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.980.110-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Blanco Encalada N° 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.980.110-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
30789,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-05-2018 |
|
|
|
Proveedor |
CONSTRUMART ADMINATRICION EDE |
|
Razón Social |
CONSTRUMART S A
|
|
R.U.T. |
96.511.460-2 |
|
Sucursal |
CONSTRUMART ADMINATRICION EDE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505 2239-10-LP12
| Pinturas aceitosas | 1 | | (964194 )ÓLEO CERESITA OPACO BLANCO GL UNIDAD 981250 | (964194) ÓLEO CERESITA OPACO BLANCO GL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.761,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.761
|
$ 12.761
|
31211506 2239-10-LP12
| Pinturas de látex | 4 | | (1344080 )LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO GALON 1370321 | (1344080) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.040,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.160
|
$ 44.160
|
31211903 2239-10-LP12
| Equipo para protección | 2 | | (1260968 )CINTA DE ENMASCARAR COLORMART MASKING 48MM X 40M 1287049 | (1260968) CINTA DE ENMASCARAR COLORMART MASKING 48MM X 40M; Código: 111429; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 974,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.948
|
$ 1.948
|
31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 1 | | (914291 )BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD 929291 | (914291) BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.544,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.544
|
$ 1.544
|
31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 1 | | (914290 )BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2 UNIDAD 929290 | (914290) BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.195
|
$ 2.195
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 4 | | (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.217,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.868
|
$ 12.868
|
31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 7 | | (914781 )ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA SEMIBRILLO BLCO.INVIERNO 3,79 L 929781 | (914781) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA SEMIBRILLO BLCO.INVIERNO 3,79 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.588
|
$ 91.588
|
|
|
Total Neto
|
$ 167.064
|
|
Descuento
|
$ 5.012
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.790
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 192.842
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.