Orden de Compra. Nº645372-23-CM18 "PINTURAS PARA OFICINAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-23-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2018
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS PARA OFICINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30789,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUMART ADMINATRICION EDE
Razón Social CONSTRUMART S A
R.U.T. 96.511.460-2
Sucursal CONSTRUMART ADMINATRICION EDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas1 (964194 )ÓLEO CERESITA OPACO BLANCO GL UNIDAD 981250(964194) ÓLEO CERESITA OPACO BLANCO GL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.761 $ 12.761
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex4 (1344080 )LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO GALON 1370321(1344080) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.160 $ 44.160
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección2 (1260968 )CINTA DE ENMASCARAR COLORMART MASKING 48MM X 40M 1287049(1260968) CINTA DE ENMASCARAR COLORMART MASKING 48MM X 40M; Código: 111429; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948 $ 1.948
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (914291 )BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD 929291(914291) BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544 $ 1.544
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (914290 )BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2 UNIDAD 929290(914290) BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.195 $ 2.195
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.868 $ 12.868
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua7 (914781 )ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA SEMIBRILLO BLCO.INVIERNO 3,79 L 929781(914781) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA SEMIBRILLO BLCO.INVIERNO 3,79 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.588 $ 91.588
Total Neto $ 167.064
Descuento $ 5.012
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.790
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 192.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.