Orden de Compra. Nº645372-31-CM18 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-31-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 645372-31-CM18.pdf proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6712,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (673649 )LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML UNIDAD 674011(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.010 $ 19.010
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (1340469 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD 1366687(1340469) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD; Código: 1300447; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1340468 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL VAINILLA COCO 190 GR UNIDAD 1366686(1340468) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL VAINILLA COCO 190 GR UNIDAD; Código: 1006889; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
Total Neto $ 35.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.713
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 42.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.