Orden de Compra. Nº645372-38-CM19 "PINTURAS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-38-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna
Impuesto 28823
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex6 (1344080 )LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO GALON 1370321(1344080) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO GALON; Código: 974552; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.450 $ 66.450
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección8 (1029820 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD 1050102(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197215-4; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775(1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.948 $ 11.948
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (971396 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.534 $ 62.534
Total Neto $ 154.794
Descuento $ 3.096
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.823
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 180.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.