Orden de Compra. Nº645372-5-CM18 "INSUMOS COMPUTACIONALES CGP"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-5-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES CGP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago Centro
Impuesto 16,0873
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta6 (1331495 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD 1357620(1331495) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD; Código: F6V29AL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 57,72 US$ 57,72
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta3 (1331519 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD 1357644(1331519) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD; Código: F6V28AL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,27 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 27,81 US$ 27,81
Total Neto US$ 85,53
Descuento US$ 0,86
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 16,09
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 100,76


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.