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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
645372-54-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando General del Personal - CGP JEF ADM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.110-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Blanco Encalada N° 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.110-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
27502 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 50 | | (1171148 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD 1197191 | (1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.250
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$ 15.250
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 30 | | (1007741 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741 | (1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 307,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.210
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$ 9.210
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | | (1006390 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 660 AMARILLO LINEADO 100HJS. UNIDAD 1024390 | (1006390) NOTA AUTOADHESIVA 3M 660 AMARILLO LINEADO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.831,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.310
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$ 28.310
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 30 | | (1006374 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374 | (1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 489,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.670
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$ 14.670
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | | (1006388 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024388 | (1006388) NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.643,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.430
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$ 16.430
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 20 | | (1006488 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP AZUL MARINO UNIDAD 1024488 | (1006488) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP AZUL MARINO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.754,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.080
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$ 35.080
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44121804 2239-4-LP14
| Borradores | 50 | | (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894 | (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 10 | | (1006519 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD 1024519 | (1006519) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.250
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$ 20.250
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Total Neto
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$ 147.700
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Descuento
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$ 2.954
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.502
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 172.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.