Orden de Compra. Nº645372-71-CM18 "MANTENIMIENTO VEHÍCULO 60.000 KM"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-71-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO VEHÍCULO 60.000 KM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago Centro
Impuesto 63050
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotores Gildemeister CAMIONES
Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA
R.U.T. 79.649.140-k
Sucursal Automotores Gildemeister CAMIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-4-LR17
Reparación y pintura carrocerías1 (1536582 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN 1538462(1536582) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ $ 331.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.843 $ 331.843
Total Neto $ 331.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.050
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 394.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.