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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
645372-77-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando General del Personal - CGP JEF ADM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.110-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Blanco Encalada N° 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.110-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
32767,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2016 |
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Proveedor |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Razón Social |
ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
84.261.700-6 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192703 2239-23-LP13
| Platos combinados estable sin refrigerar | 52 | | (1040986) CAJA DE ALIMENTO - TIPO COLACION 7 UNID UNIDAD 1061413 | (1040986) CAJA DE ALIMENTO - TIPO COLACION 7 UNID UNIDAD; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.200
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$ 174.200
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Total Neto
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$ 174.200
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Descuento
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$ 1.742
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.767
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 205.225
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.