Orden de Compra. Nº646-191-SE20 "MANTENCION EDIFICIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU IV Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 646-191-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EDIFICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 646-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU IV Región
Razón Social SERVIU IV Región
R.U.T. 61.816.000-9
Dirección de Unidad de Compra Almagro 372
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 271 del sistema GLOBAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU IV Región
R.U.T. 61.816.000-9
Dirección de Facturación Almagro 372
Comuna La Serena
Impuesto 81218,92
Dirección de Envío de la Factura Almagro 372
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandro antonio
Razón Social costructora alejandro gallegos limitada
R.U.T. 76.537.349-2
Sucursal alejandro antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definida   $ 427.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.468 $ 427.468
Total Neto $ 427.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.219
TOTAL OC $ 508.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.