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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
646-25-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 646-16-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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646-16-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU IV Región |
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Razón Social |
SERVIU IV Región
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R.U.T. |
61.816.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Almagro 372 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU IV Región
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R.U.T. |
61.816.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Almagro 372 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
79230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almagro 372 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAFICA IMPRECOM LTDA. |
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Razón Social |
GRAFICA IMPRECOM LTDA
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R.U.T. |
78.466.650-6 |
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Sucursal |
GRAFICA IMPRECOM LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10 | Caja | Cajas de "Comprobante de Egreso" 13 x 9,5 en triplicado 1/1 papel autocopiativo de (cantidad de 1000), de acuerdo a muestra en documento anexo. | |
$ 41.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 417.000
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$ 417.000
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Total Neto
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$ 417.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.230
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$ 496.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.