Orden de Compra. Nº646-70-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 646-7-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU IV Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 646-70-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 646-7-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 646-7-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social SERVIU IV Región
R.U.T. 61.816.000-9
Dirección de Unidad de Compra Almagro 372
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU IV Región
R.U.T. 61.816.000-9
Dirección de Facturación Almagro 372
Comuna La Serena
Impuesto 95798,19
Dirección de Envío de la Factura Almagro 372
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RADIO NORTE VERDE
Razón Social FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.507.500-5
Sucursal RADIO NORTE VERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio3GlobalRADIOEMISORA AM CON COBERTURA EN LAS TRES PROVINCIA DE LA REGION DE COQUIMBOValor diario . Se bonifica dia Domingo $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.201 $ 504.201
Total Neto $ 504.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.798
TOTAL OC $ 599.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.