Orden de Compra. Nº646-751-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 646-96-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU IV Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 646-751-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 646-96-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 646-96-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU IV Región
Razón Social SERVIU IV Región
R.U.T. 61.816.000-9
Dirección de Unidad de Compra Almagro 372
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU IV Región
R.U.T. 61.816.000-9
Dirección de Facturación Almagro 372
Comuna La Serena
Impuesto 90392,5
Dirección de Envío de la Factura Almagro 372
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AREA VERDE fumigación
Razón Social ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS
R.U.T. 6.576.958-1
Sucursal AREA VERDE fumigación
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadServicio de limpieza, desinfección, sanitización y fumigación en entretecho edificio institucional., según términos de referencia en archivo adjunto.-  $ 475.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.750 $ 475.750
Total Neto $ 475.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.392
TOTAL OC $ 566.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.