Orden de Compra. Nº647431-11-SE13 "Mantenimiento y Reparación de Mobiliario"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 647431-11-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación de Mobiliario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal - COP SECC ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 19159,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALLER DE MUEBLES
Razón Social LUCUMILLA BRAVO ROSA DE LAS MERCEDES Y OTRO
R.U.T. 53.312.143-8
Sucursal TALLER DE MUEBLES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1UnidadMantenimiento y Reparación de Mobiliario  $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.160
TOTAL OC $ 120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.