Orden de Compra. Nº647694-1237-SE25 "PASAJES AÉREO INTERNACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 647694-1237-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉREO INTERNACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 647694-13-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blanco Viajes SPA
Razón Social BLANCO VIAJES SPA
R.U.T. 80.116.100-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blanco Viajes SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos12Unidad12 PASAJES AÉREO INTERNACIONAL, TRAMOS: SANTIAGO-NUEVA YORK-SANTIAGO. FECHA DE IDA: 26ABR2025, FECHA DE REGRESO: 04MAY2025. SR HANS WEISSER DAHMS, SR GUIDO TITIRO RODRÍGUEZ, SR FERNANDO PACHECO GÓMEZ, SRA MARÍA DOMÍNGUEZ ACEVEDO, SR CRISTÓBAL TOLEDO PALMA, SR HERMÁN GAETE VERGARA, SR CRISTÓBAL SEGUEL SOTO, SR MARCOS RODRÍGUEZ TOLOSA, SR VÍCTOR SEPÚLVEDA ORTÍZ, SR CARLOS POLANCO URETA, SRA ANTTONELA VEJAR VALDÉS, SR LUCAS TORRES YELICH.  US$ 1.941,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 23.296,68 US$ 23.296,68
Total Neto US$ 23.296,68
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 23.296,68

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.