Orden de Compra. Nº647694-1316-SE17 "FLETES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 647694-1316-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2017
Nombre de la Orden de Compra FLETES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 647694-2-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 242022
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Noemí
Razón Social TRANSPORTES NOEMI INES RUIZ CANCINO E.I.R.L.
R.U.T. 76.263.231-4
Sucursal Noemí
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1Unidad no definidaTRASLADO MENAJE DE CASA SRA. PAMELA ROJAS A., ANTOFAGASTA-VICTORIA, ORDEN DE FLETE FISCAL N°399669.  $ 1.340.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.842 $ 1.340.842
Total Neto $ 1.340.842
Descuento $ 67.042
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.022
TOTAL OC $ 1.515.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.