|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
647694-2811-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FLETES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
647694-3-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Personal - COP Pasajes y fletes |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.980.120-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Blanco Encalada N° 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.980.120-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
420983,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTESRCR |
|
Razón Social |
TRANSPORTES RCR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.906.820-K |
|
Sucursal |
TRANSPORTESRCR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | TRASLADO MENAJE DE CASA
ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 1018
USUARIO: MARÍA HENRÍQUEZ HORMAZÁBAL
TRAMO: SANTIAGO-PUNTA ARENAS | |
$ 2.332.318,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.332.318
|
$ 2.332.318
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.332.318
|
|
Descuento
|
$ 116.616
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 420.983
|
|
$ 2.636.685
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.