Orden de Compra. Nº647694-5233-SE17 "FLETES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 647694-5233-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra FLETES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 647694-2-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 541281,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRES JOHN
Razón Social TRANSPORTES ANTILLANCA SPA
R.U.T. 76.503.787-5
Sucursal ANDRES JOHN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1Unidad no definidaTRASLADO MENAJE DE CASA SR. FERNANDO CHAPA V., ARICA-PUNTA ARENAS, ORDEN DE FLETE FISCAL N°400116.  $ 2.998.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.998.789 $ 2.998.789
Total Neto $ 2.998.789
Descuento $ 149.939
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.282
TOTAL OC $ 3.390.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.