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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
648752-11-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER HP CB4354 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Sanidad Militar - JESAM |
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Razón Social |
Jefatura de Sanidad Militar
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Jefatura de Sanidad Militar
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Facturación |
Av. GUANACO N° 2650 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
44,688 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. GUANACO N° 2650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-08-2011 |
| ENTREGA PRODUCTOS | la entrega deberà ser a los 3 dìas a contar de la fecha de recepciòn de la orden de compra.
Y se solicita entregar solamente al siguiente pesonal:
-TTE. SOLEDAD MUÑOZ SALAS
-CBO. DENISSE ALDUNCE LEIVA |
| VALOR DOLAR | VALOR DOLAR DÌA $481.86 |
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Proveedor |
INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LIMITADA |
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Razón Social |
INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA S.A.
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R.U.T. |
78.953.920-0 |
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Sucursal |
INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 5 | | (297378) TONER HP CB435A 297444 | (297378) TONER HP CB435A ; Código: ;Región : RM
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US$ 48,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 240,00
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US$ 240,00
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Total Neto
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US$ 240,00
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Descuento
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US$ 4,80
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 44,69
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 279,89
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.