Orden de Compra. Nº648752-135-CM12 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 648752-135-CM12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8337,77
Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
entrega

Entrega al siguiente personal:

Miguel Armijo

Denisse Aldunce

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas12 (51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE LISA STANDART COCINA 53152(51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE LISA STANDART COCINA ; Código: ;Región : RM $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.836 $ 1.836
47131810
Productos para lavar platos10 (69714) LAVALOZA VIRGINIA MANZANA 71751(69714) LAVALOZA VIRGINIA MANZANA; Código: ;Región : RM $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
47121701
Bolsas de basura2 (70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES 118836(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.406 $ 2.406
14111703
Toallas de papel2 (210966) TOALLA DE PAPEL MI FAVORITA JUNIOR DOBLE ROLLO BLANCA DOBLE HOJA DE 24 M 6 UNIDADES 210966(210966) TOALLA DE PAPEL MI FAVORITA JUNIOR DOBLE ROLLO BLANCA DOBLE HOJA DE 24 M 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131803
Desinfectantes domésticos1 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : RM $ 23.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.041 $ 23.041
47131502
Bayetas o trapos de limpieza10 (679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 UNIDAD 679495(679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 UNIDAD; Código: CMD38X40;Región : RM $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.090 $ 4.090
Total Neto $ 43.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.338
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.