Orden de Compra. Nº648752-151-CM17 "ELEMENTOS DE VETERINARIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 648752-151-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE VETERINARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650
Comuna Santiago Centro
Impuesto 70631,55
Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2017
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHOREGIMIENTO LOGISTICO Nº1 BELLAVISTA
AV GUANACO 2650, CONCHALI
COMPAÑIA DE VETERINARIA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per33 (960464) MASCARILLA 3M 60923 CARTUCHO MIXTO P100/VAPORES ORGANICOS, GASES ACIDOS STANDARD 977464(960464) MASCARILLA 3M 60923 CARTUCHO MIXTO P100/VAPORES ORGANICOS, GASES ACIDOS STANDARD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.745 $ 371.745
Total Neto $ 371.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.632
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 442.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.