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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
648752-204-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE ASEO PARA LA CSBGE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Sanidad Militar - JESAM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. GUANACO N° 2650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Facturación |
AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
3574 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112004 2239-7-LP12
| Palas | 15 | | (979678 )PALA GENERICO PARA BASURA C/MANGO . 994810 | (979678) PALA GENERICO PARA BASURA C/MANGO .; Código: ACCACCVAR1166; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 732,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.980
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$ 10.980
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47131605 2239-7-LP12
| Cepillos de limpieza | 10 | | (981274 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA CMD WC CON BASE UNIDAD 996734 | (981274) ESCOBILLA DE LIMPIEZA CMD WC CON BASE UNIDAD; Código: ACCACCVAR1150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 783,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.830
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$ 7.830
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Total Neto
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$ 18.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.574
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 22.384
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.