Orden de Compra. Nº648752-221-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 648752-221-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24/2018 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 71712
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEWPAINT LTDA
Razón Social Comercializadora NEWPAINT Limitada
R.U.T. 76.196.881-5
Sucursal NEWPAINT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija60 (1018487 )LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°180 1038557(1018487) LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°180; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar7 (1321580 )CINTA DE EMBALAJE SCOTCH SCOTCH 233+ CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 55 MM UNIDAD 1347681(1321580) CINTA DE EMBALAJE SCOTCH SCOTCH 233+ CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 55 MM UNIDAD; Código: ---; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.344 $ 43.344
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte5 (1385498 )ESMALTE SINTÉTICO PPG POLIURETANO VERDE GALON UNIDAD 1411999(1385498) ESMALTE SINTÉTICO PPG POLIURETANO VERDE GALON UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.795 $ 259.795
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte1 (1385518 )ESMALTE SINTÉTICO PPG D800 CATALIZADOR RAPIDO 1 L UNIDAD 1412019(1385518) ESMALTE SINTÉTICO PPG D800 CATALIZADOR RAPIDO 1 L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas1 (1322903 )DILUYENTE PASSOL DILUYENTE DUCO CAJA X 20 LITROS UNIDAD 1349025(1322903) DILUYENTE PASSOL DILUYENTE DUCO CAJA X 20 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.984 $ 28.984
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas3 (977559 )DILUYENTE SIPA POLIURETANO GALON UNIDAD 992600(977559) DILUYENTE SIPA POLIURETANO GALON UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.504 $ 30.504
Total Neto $ 389.107
Descuento $ 11.673
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.712
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 449.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.