Orden de Compra. Nº648752-226-CM14 "INSUMOS CRUZ DEL SUR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 648752-226-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CRUZ DEL SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650
Comuna Santiago Centro
Impuesto 79648
Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOTORSHOP
Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA
R.U.T. 76.193.188-1
Sucursal MOTORSHOP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
2239-10-LP12
Enrejado de hierro40 (989725) PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD 1006782(989725) PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD; Código: -;Región : RM $ 10.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.200 $ 419.200
Total Neto $ 419.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.648
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 498.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.