Orden de Compra. Nº648752-240-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 648752-240-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29/2018 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 53220
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per3 (960447 )MASCARILLA 3M 6200 MEDIO ROSTRO UNIDAD 977447(960447) MASCARILLA 3M 6200 MEDIO ROSTRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores36 (959223 )GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD 976223(959223) GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.320 $ 31.320
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores36 (959203 )GUANTES DE SEGURIDAD - ANTICORTE DE NITRILO PUNO TEJIDO PAR 976203(959203) GUANTES DE SEGURIDAD - ANTICORTE DE NITRILO PUNO TEJIDO PAR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.220
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores2 (1552882 )GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO DIELECTRICO TALLA 9 UNIDAD 1554764(1552882) GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO DIELECTRICO TALLA 9 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre1 (1567408 )OVEROL LAKELAND TECASAFE TALLA XL UNIDAD 1569291(1567408) OVEROL LAKELAND TECASAFE TALLA XL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.990 $ 60.990
46181704
2239-10-LP12
Cascos de protección1 (960357 )CASCO MASPROT LUMINER UNIDAD 977357(960357) CASCO MASPROT LUMINER UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre3 (1537792 )OVEROL UBERMANN PANTALON DAKOTA DESMONT CAFE M UNIDAD 1539672(1537792) OVEROL UBERMANN PANTALON DAKOTA DESMONT CAFE M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.775 $ 74.775
Total Neto $ 280.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.220
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 333.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.