Orden de Compra. Nº648752-250-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 648752-250-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31/2018 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 154812
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151721
2239-10-LP12
Piezas de repuesto de bomba de agua1 (1359557 )BOMBA DE AGUA TOYAMA MOTOBOMBA DIESEL 4X4 10HP PARTIDA ELECTRICA 1600/MIN UNIDAD 1386031(1359557) BOMBA DE AGUA TOYAMA MOTOBOMBA DIESEL 4X4 10HP PARTIDA ELECTRICA 1600/MIN UNIDAD; Código: 011603002; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 25.200
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.812
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 969.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.