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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
648752-30-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES PARA SLCs AÑO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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648752-4-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Sanidad Militar - JESAM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. GUANACO N° 2650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Facturación |
AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
12481157,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE PRODUCTOS | CONFORME ANEXO ADJUNTO
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Kit | línea Única de insumos dentales como se indica en bases técnicas adjuntas | DETALLE DE INSUMOS DENTALES EN ARCHIVO ADJUNTO CON VALORES UNITARIOS NETOS , VER ANEXO 7 Y 8 CON ADJUNTO |
$ 65.690.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.690.303
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$ 65.690.303
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Total Neto
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$ 65.690.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.481.158
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$ 78.171.461
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.