Orden de Compra. Nº648752-57-SE21 "COMPRA DE KIT DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SANIDAD AÑO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 648752-57-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE KIT DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SANIDAD AÑO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 648752-13-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.130-k
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
Comuna Santiago
Impuesto 21597322,8
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOSLA ENTREGA SERÁ CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO N°5 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1PackLÍNEA ÚNICA, CONFORME A ANEXO N° 5, DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.se postula con la totalidad de los insumos y medicamentos requeridos según anexo 5 de las bases de licitación. $ 113.670.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.670.120 $ 113.670.120
Total Neto $ 113.670.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.597.323
TOTAL OC $ 135.267.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.