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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
648752-89-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE HERRAJE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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648752-5-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Sanidad Militar - JESAM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Facturación |
Av. GUANACO N° 2650 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
8000518,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. GUANACO N° 2650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-05-2018 |
| DIRECCION DE DESPACHO | LA ENTREGA DEBERÁ SER CONFORME A DETALLE EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN |
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Proveedor |
Rene Moya Mendez Metales EIRL |
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Razón Social |
RENE MOYA MENDEZ, METALES EMPRESA INDIVIDUAL DE
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R.U.T. |
76.093.692-8 |
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Sucursal |
Rene Moya Mendez Metales EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10141503
| Herraduras para caballos | 1 | Pack | ELEMENTOS PARA HERRAR SEGÚN INDICA EN ANEXO N° 5 DE LAS BASES TÉCNICAS | LINEA 1 |
$ 42.107.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.107.992
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$ 42.107.992
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Total Neto
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$ 42.107.992
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.000.518
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$ 50.108.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.