Orden de Compra. Nº648943-89-SE14 "CORDEROS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 648943-89-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra CORDEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Larga Estadía Adulto Mayor
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820
Comuna Punta Arenas
Impuesto 53647,0529
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor frigorificoagromar
Razón Social SOC COMERCIAL JOSE MARIN ANTONIN Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 89.066.200-5
Sucursal frigorificoagromar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas7Unidad no definidaCORDERO DE TEMPORADACORDERO DE TEMPORADA $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.352 $ 282.353
Total Neto $ 282.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.647
TOTAL OC $ 336.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.