Orden de Compra. Nº649-103-SE15 "SERV.DE PLOTEO DE PLANOS Y GRAFICA AGOSTO 2015 P.B"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 649-103-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2015
Nombre de la Orden de Compra SERV.DE PLOTEO DE PLANOS Y GRAFICA AGOSTO 2015 P.B
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 649-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721
Comuna Antofagasta
Impuesto 21280
Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planos&Grafica
Razón Social ANITA MARISOL ORDENES RAMOS
R.U.T. 12.441.486-5
Sucursal Planos&Grafica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS - ADHESIVOS 11x11 cms.   $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
Total Neto $ 112.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.280
TOTAL OC $ 133.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.