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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
649-241-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI / MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.930.500-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Angamos Nº721 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
14136,6555 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Angamos Nº721 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
77.630.820-k |
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Sucursal |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517 2239-10-LP12
| Cinta para empaquetar | 20 | | (960379) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE CAFE 48 MM X 40 MT 977379 | (960379) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE CAFE 48 MM X 40 MT; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 232,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.640
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$ 4.640
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31201517 2239-10-LP12
| Cinta para empaquetar | 1 | | (960383) CINTA DE EMBALAJE 3M SCOTCH ULTRA RESISTENTE DE 48MM X 30M, CAJA X 40 UNIDADES 977383 | (960383) CINTA DE EMBALAJE 3M SCOTCH ULTRA RESISTENTE DE 48MM X 30M, CAJA X 40 UNIDADES; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 20 | | (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068 | (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.040
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$ 19.040
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44111807 2239-4-LP14
| Escalimetro | 10 | | (1007799) ESCALIMETRO ARTEL 1:20/25/50/75/100/125 UNIDAD 1025799 | (1007799) ESCALIMETRO ARTEL 1:20/25/50/75/100/125 UNIDAD; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.407,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.070
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$ 24.070
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44121804 2239-4-LP14
| Borradores | 15 | | (1007895) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD 1025895 | (1007895) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.405
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$ 3.405
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Total Neto
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$ 75.155
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Descuento
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$ 752
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.137
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 88.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.