Orden de Compra. Nº649-7-SE24 "SEREMI / MANTENCIÓN 220.000 KM CHEVROLET DMAX "
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 649-7-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SEREMI / MANTENCIÓN 220.000 KM CHEVROLET DMAX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Facturación Diaz Gana N°1071
Comuna Antofagasta
Impuesto 103764,13
Dirección de Envío de la Factura Diaz Gana N°1071
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Antofagasta
Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 91.502.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaTALLERPRESUPUESTO N° 618.010.007 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaMANO DE OBRA PRESUPUESTO N° 618.010.007 $ 162.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.150 $ 162.150
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPUESTOS PRESUPUESTO N° 618.010.007 $ 211.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.578 $ 211.578
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaLUBRICANTESPRESUPUESTO N° 618.010.007 $ 152.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.399 $ 152.399
Total Neto $ 546.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.764
TOTAL OC $ 649.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.