Orden de Compra. Nº649-79-SE07 "Mantención equipos informáticos"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI MINVU II Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 649-79-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos informáticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Convenio ID 649-5-LE07 Reparación Equipos informáticos
Proveniente de Licitación 649-5-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION
Razón Social SEREMI MINVU II Región
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI MINVU II Región
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721
Comuna -1
Impuesto 6080
Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ENMANUEL ALEXI REYES PONCE
R.U.T. 14.296.527-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1UnidadTarificaciones de soporte y mantenimientoMantención de software y respaldo de equipos, Reparación de impresora $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 32.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.080
TOTAL OC $ 38.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.