Orden de Compra. Nº649-79-SE08 "Servicio de Ploteo"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI MINVU II Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 649-79-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Ploteo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO ID 649-3-LE07
Proveniente de Licitación 649-3-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION
Razón Social SEREMI MINVU II Región
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI MINVU II Región
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721
Comuna -1
Impuesto 116667,9838
Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANITA MARISOL ORDENES RAMOS
R.U.T. 12.441.486-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121907
Servicios de encuadernación en vitela1UnidadServicios de encuadernación en vitela  $ 614.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.042 $ 614.042
Total Neto $ 614.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.668
TOTAL OC $ 730.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.