Orden de Compra. Nº649-96-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 649-9-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 649-96-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 649-9-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 649-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.930.500-0
Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721
Comuna Antofagasta
Impuesto 1744840,11
Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KEYSTONE
Razón Social JUAN CARLOS GUERRERO TORRES, INGENIERIA, CONSTRUCC
R.U.T. 76.041.635-5
Sucursal KEYSTONE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadReparación y conservación de oficina.  $ 9.183.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.183.369 $ 9.183.369
Total Neto $ 9.183.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.744.840
TOTAL OC $ 10.928.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.