|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
650-173-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-05-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y reparación aire acondicionado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
650-11-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVIU II Región |
|
Razón Social |
SERVIU II Región
|
|
R.U.T. |
61.814.000-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje la Frontera 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU II Región
|
|
R.U.T. |
61.814.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Washington N° 2551 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
34200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Washington N° 2551 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TERMOINGENIERIANORTE |
|
Razón Social |
TERMOINGENIERIA NORTE LTDA
|
|
R.U.T. |
76.959.760-3 |
|
Sucursal |
TERMOINGENIERIANORTE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101604
| Ventiladores | 2 | Unidad no definida | reparación y mantención de los equipos de aire acondicionado de la oficina del Servidor y Oficinas de la OIRS, por un valor total de $ 214.200,con cargo al 22.06.001 | |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.