Orden de Compra. Nº650-216-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 650-19-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU II Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 650-216-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 650-19-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 650-19-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU II Región
Razón Social SERVIU II Región
R.U.T. 61.814.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU II Región
R.U.T. 61.814.000-8
Dirección de Facturación Washington N° 2551
Comuna Antofagasta
Impuesto 29349557,222
Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora vertientes ltda
Razón Social CONSTRUCTORA VERTIENTES DEL SALAR LIMITADA
R.U.T. 78.808.200-2
Sucursal Constructora vertientes ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131701
Pavimentación de carreteras o caminos1GlobalReparaciones de Emergencia, año 2009  $ 154.471.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.471.354 $ 154.471.354
Total Neto $ 154.471.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.349.557
TOTAL OC $ 183.820.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.