Orden de Compra. Nº650-317-SE12 "LP Nº 20/2012"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU II Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 650-317-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2012
Nombre de la Orden de Compra LP Nº 20/2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 650-28-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU II Región
Razón Social SERVIU II Región
R.U.T. 61.814.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU II Región
R.U.T. 61.814.000-8
Dirección de Facturación Washington N° 2551
Comuna Antofagasta
Impuesto 9642668,606
Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2012
TítuloDescripción
Otras Clausulas

1.- Presentar antecedentes del responsable del Servicio en Terreno.

2.- Presentar Resolución Sanitaria vigente del Servicio de Salud  que lo autoriza como aplicadores de pesticidas de uso domestico y sanitario

Facturacion

 De acuerdo a convenio firmado por SERVIU Region de Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de  Antofagasta, los fondos de este Servico, fueron transferidos al Municipio, por lo tanto las Facturas deberan emitidas a nmbre del Ilustre Municipalidad de Antofagasta, RUT 69.020.300-6, Dirección Septimo de Linea 3505, Antofagasta, aun cuando la presente Orden de Compra ha sido emitida por SERVIU

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEICOS
Razón Social JOSE MARCELO LEIVA ORDENES COMERCIAL E INDUSTRIAL
R.U.T. 76.001.926-7
Sucursal LEICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111513
Servicios de desinsectación1GlobalSe pagara contra Estado de Pago y Factura, por Avance del Servicio debidamente visado por la ITOCumplir las Bases de Licitació, la oferta y el contrato referido a los servicios generales solictados. $ 50.750.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.750.887 $ 50.750.887
Total Neto $ 50.750.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.642.669
TOTAL OC $ 60.393.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.