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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
650-328-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Traslado de correspondencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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650-11-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU II Región |
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Razón Social |
SERVIU II Región
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje la Frontera 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU II Región
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Washington N° 2551 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
36309 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Washington N° 2551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC DE SERVICIOS INTEGRALES Y - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTE O'H LIMIT
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R.U.T. |
77.039.160-1 |
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Sucursal |
SOC DE SERVICIOS INTEGRALES Y - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | Traslado de correspondencia del mes de Agosto de 2012, a nombre de Sociedad de Servicios Integrales y Transporte O´ H Limitada, RUT Nº 77.039.160-1; Factura N° 6585 por $ 227.409 incluido el IVA. | |
$ 191.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.100
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$ 191.100
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Total Neto
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$ 191.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.309
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$ 227.409
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.