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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
650-334-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de salón,coffee y equipos audiovisual |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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650-52-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU II Región |
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Razón Social |
SERVIU II Región
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje la Frontera 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU II Región
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Washington N° 2551 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
55337,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Washington N° 2551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Marina de Antofagasta |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y HOTELERA DEL MAR LIMITADA
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R.U.T. |
77.466.610-9 |
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Sucursal |
Hotel Marina de Antofagasta |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad no definida | Arriendo de salón, 1 coffee break opción 2.1 para 35 participantes equipos de apoyo audiovisual: data show, telón y micrófono a realizarse el martes 29.09.2015 desde las 09: 00 a la 13.30 horas, por un valor total $ 346.588, incluido el IVA,con cargo al 22.09.999. | |
$ 291.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 291.250
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$ 291.250
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Total Neto
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$ 291.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.338
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$ 346.588
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.