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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
650-355-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Aseo Serviu Tocopilla |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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650-12-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU II Región |
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Razón Social |
SERVIU II Región
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje la Frontera 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU II Región
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Washington N° 2551 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Washington N° 2551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISNORT LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL ISNORT LIMITADA
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R.U.T. |
77.887.290-0 |
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Sucursal |
ISNORT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Contrato de Aseo en Oficinas Serviu Tocopilla correspondiente a 15 días del mes de Agosto de 2011, Factura N° 1930 del 21.09.2011, recepcionada el 09.06.11, por un valor de $ 261.800 (incluye IVA | |
$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.