Orden de Compra. Nº650-41-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 650-71-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU II Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 650-41-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 650-71-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 650-71-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU II Región
Razón Social SERVIU II Región
R.U.T. 61.814.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU II Región
R.U.T. 61.814.000-8
Dirección de Facturación Washington N° 2551
Comuna Antofagasta
Impuesto 180012604,59
Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC PAVIMENTOS NORTE LTDA
Razón Social SOC PAVIMENTOS NORTE LTDA
R.U.T. 78.808.210-K
Sucursal SOC PAVIMENTOS NORTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131701
Pavimentación de carreteras o caminos1GlobalConservaciòn Comuna de Calama  $ 947.434.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.434.761 $ 947.434.761
Total Neto $ 947.434.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.012.605
TOTAL OC $ 1.127.447.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.