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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
650-417-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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650-26-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU II Región |
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Razón Social |
SERVIU II Región
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje la Frontera 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU II Región
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Washington N° 2551 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
218880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Washington N° 2551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emelnor Impresores |
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Razón Social |
IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.
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R.U.T. |
99.554.240-4 |
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Sucursal |
Emelnor Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad no definida | Impresión de 1000 tripticos, para Serviu Antofagasta, por un valor de $ 221.340,1000 manuales valor de $ 728.280, 1000 lápices, por $ 199.920 . y 1000 manuales por $ 221.340 Total $ 1.370.880.Con cargo al PGC. | |
$ 1.152.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.152.000
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$ 1.152.000
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Total Neto
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$ 1.152.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.880
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$ 1.370.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.